為持續(xù)規(guī)范采購管理流程,強化全周期風險管控,推動采購工作提質增效,近日,金澳實業(yè)組織開展采購專項檢查。
本次檢查聚焦2025年2月底至6月初線下采購項目及2025年6月初至10月底全部采購業(yè)務。檢查工作嚴格按既定階段有序推進并順利收尾,在自查梳理階段,各子公司高效完成采購項目自查臺賬的填報、審核與報送,夯實了核查基礎;在資料集中檢查階段,專項檢查小組圍繞采購資料臺賬完整性、采購流程合規(guī)性、巡察審計反饋問題等核心內容,細致查閱采購項目過程資料,深入核驗業(yè)務執(zhí)行細節(jié);在總結反饋階段,檢查小組完成問題梳理歸類及情況反饋,同步督促責任單位整改,切實推動問題閉環(huán)。
此次采購專項檢查進一步規(guī)范了公司采購業(yè)務操作流程,更為后續(xù)優(yōu)化采購管理機制、堵塞風險漏洞提供了有力依據(jù)。
(金澳實業(yè) 楊明)